关于IIA-Australia

章理事会年会

IIA-Australia的章节是举行年度会议在不同时期在2023年7月和8月。邀请成员通过电子邮件将被发送。会议的议程,2022分钟的年会和代理形式,使投票给那些不能出席年会章下面。

维多利亚章——星期三,2023年7月5日

议程和文书工作
注册事件

表的内容

研究所内部Auditors-Australia (IIA-Australia)是一个附属的会员制内部审计师协会公司,总部设在美国佛罗里达州在150个国家代表200000 +内部审计的专业人士。

IIA-Australia担保有限公司,没有股本和由董事会非执行董事。州议会章,由当地志愿者成员,建议董事会对当地成员的需求和问题。

所有专业成员有资格提名公职人员的职位和有许多其他方式参与。详情请参见志愿者参与的机会。

我们的使命/目的:

推进内部审计的职业和实践和专业治理、风险和控制

我们的愿景:

我们的成员公认的专业人士追捧董事会和高管的受信任的顾问

我们的指导原则:
  • 在我们所做的一切成员交付价值
  • 代表保证专业人员,促进自己的利益
  • 保证专业人员提高认识和他们发挥重要作用在治理、风险和控制
  • 保持IIA-Global密切保持一致
  • 操作根据适当的值,道德标准和行为准则
  • 旨在成为多数成员专业成员(PMIIA)
我们的主要活动包括:
  • 提供标准,指导和内部审计的最佳实践的信息
  • 提供专业发展活动,教育和认证
  • 承诺质量保证服务
  • 倡导和促进职业
  • 代表澳大利亚国际委员会和花絮。

董事会

董事会由九名董事由成员选举产生。

总统、IIA-AUSTRALIA和董事会主席

罗斯蒂莉PFIIA中情局FCA GAICD
审计主管,澳大利亚储备银行
罗斯有着丰富的经验在传递数组GRC服务“四大”公司,在行业里,他现在领导大型团队在国家认可的机构。他是一个有经验的临界多边形求解审计委员会和董事会成员。

副总统

朱迪斯·查尔顿PMIIA FCCA
总经理、内部审计、纬度金融服务

朱迪思总经理内部审计,纬度金融服务。她拥有超过25年的经验在内部审计在一系列领域,最近在金融服务。她IIA-Australia董事会董事,IIA-Australia提名委员会成员,此前担任议员然后IIA-Australia维多利亚章理事会的主席。她是董事会与维多利亚章。

副总统

苏艾恩赛德PMIIA CA GAICD
总经理内部审计,力拓(Rio Tinto)

苏是力拓(Rio Tinto)总经理内部审计。她有很强的背景在审计及咨询、合规和风险、财务、业务合作和转换与广泛的经验在当地和国际组织在采矿、电信、能源、制造业和零售业。她是董事会与西澳大利亚州委员会和章IIA-Australia宣传工作小组的主席。

约翰陈PMIIA中情局CA中钢协Prince2 BB
经理,管理和保证服务,Bravus

约翰有超过25年的经验,治理,风险与合规,开始他的职业生涯在“四大”在继续之前内部审计和风险的角色,包括长期借调国际矿业公司。约翰已经严重参与IIA-Australia,自愿与昆士兰委员会章,包括两年章椅子,最大允许9年任期,而最近,被审计和风险委员会的成员。

伊芙琳Foong PMIIA GMAICD BComm ANZIIF会计师
审计主管——澳大利亚和新西兰,苏黎世保险澳新银行

伊芙琳Foong是一位有经验的高级治理行政高度监管全球金融服务业。被称为全球思想领袖,保证和专家精通地善于运用批判性思维在解决业务复杂的问题。在她的职业生涯中,她有很强的领导在内部审计战略转型的历史。合并和收购经验和实践设计和实现更好的审计功能。

苏珊·莱希PFIIA中情局GAICD MBA GradCert组织变化
内部审计主管,Ku-ring-gai,北悉尼,Strathfield,莫斯曼巷湾,猎人希尔议会。

苏是一个职业内部审计师拥有超过26年的经验在企业、非盈利机构和政府部门。她是一个合格的公司董事和拥有一份兼职开庭的学术教学查尔斯特大学风险管理作用。

菲洛米娜梁PFIIA博士MAcc FCPA FCCA CA
教育、公共会计师协会主任

菲洛米娜是教育、公共会计师协会。她有一个高等教育的重大贡献和内部审计行业IIA-Australia和国际。她是一个公认的思想领袖在商业和一个充满激情和热情支持内部审计的职业。菲洛米娜IIA-Australia专业责任和伦理委员会主席,她是董事会与南澳大利亚分会理事会。

谢泼德Narelle PFIIA中情局CGAP CRMA反海外腐败法》
独立董事会成员/审计委员会主席

Narelle拥有超过25年的审计和会计经验在公共和私营部门,最近在澳大利亚政府部门。Narelle曾作为志愿者IIA-Australia多年,包括通过该法案委员会和审计委员会和风险章继续服务。Narelle是昆士兰章董事会联络委员会。

斯蒂芬·泰利PFIIA中情局GAICD
内部审计主管和风险保证,仁慈的健康

斯蒂芬有丰富的风险管理和内部审计经验,与董事会、审计委员会和高级管理人员,在国家和国家组织多。

彼得·琼斯RFD FGIA GAICD BBus(管理)人员与资源管理psc(右)
首席执行官IIA-Australia

彼得在2013年4月加入IIA-Australia担任CEO。彼得是受雇于专业服务公司安达信11年的事情年代。自那以后,他花了他的大部分时间在行业和专业成员的高级角色关联,尤其是证券研究所澳大利亚,然后FINSIA精算师协会。他是与澳大利亚陆军上校(现已退休)。

董事会委员会

执行委员会

领导和管理委员会,主要目的监督实施董事会/ IIA-Australia政策之间完整的董事会会议。

教育委员会

协助董事会履行其职责通过监测和咨询IIA-Australia的专业教育计划。它有助于IIA-Australia的战略目的通过其远见和洞察力在教育问题上的关注内部审计的职业。委员会作为一个学术委员会对研究生的学术监督内部审计证书包括学生评估和批准结果。

薪酬委员会

建议董事会有关事宜首席执行官的报酬和员工。

青年领袖委员会

由一群选择年轻的内部审计师,这个委员会建议的策略和方法,以更好地与其他年轻IIA-Australia内部审计师,并鼓励会员。

审计和风险委员会

协助董事会公司治理的责任,确保适当的机制存在监控廉洁,治理、IIA-Australia效率和有效性的系统,控制和操作。

提名委员会

协助和建议董事会关于其责任成员有关的组成、结构和操作的。

职业责任和伦理委员会

协助董事会的责任关系确保最高标准的行为和其成员的性能。

章委员会

澳大利亚首都直辖区章

椅子:海莉东京AMIIA
副:卡里姆Mosaad AMIIA

  • 克里斯Aquilina PMIIA
  • 罗素挫败PFIIA援助赤贫者协商小组CRMA中情局
  • 菲茨西蒙斯保罗PMIIA中情局
  • 乔纳森·穆勒PMIIA GradCertIA(直接过去的椅子)
  • 雷切尔·帕尔默AMIIA
  • 盖伊珊顿AMIIA

新南威尔士州的一章

椅子:Alyssa Yoong PMIIA中情局CRMA
副:Jarrod精益AFIIA

  • Rizwana阿里PMIIA中情局CRMA椅子(过去)
  • 克里斯Bennecke PFIIA中情局CRMA(立即过去的椅子
  • 莉莉陈PMIIA中情局CCSA CFSA
  • 伊芙琳Foong PMIIA
  • 艾琳·豪厄尔斯PMIIA中情局
  • 肖恩·哈勃PFIIA中情局
  • 法伊扎汗AMIIA
  • 佩特拉Koziollek PMIIA中情局
  • Masimba Mashumba AMIIA
  • 查理Puddicombe PMIIA中情局(过去的椅子)
  • 卡洛琳Rosetta-Walsh PMIIA中情局
  • Kumar Srinivasan

昆士兰章委员会

椅子:戈登·佩雷拉AMIIA
副:Vivek Chopra AMIIA
副:文森特PFIIA中情局撒谎

  • 考克斯佩特洛娃PMIIA GradCertIA
  • 安德鲁Dacombe PMIIA
  • 格雷厄姆·马修斯PFIIA(直接过去的椅子)
  • 克里斯托弗公园PMIIA中情局
  • 艾萨克Razunguzwa PMIIA中情局
  • Ripalkumar沙AMIIA
  • 加里甘Sivaji PMIIA中情局
  • 内政大臣Jacqui Wix PMIIA GradCertIA

南澳大利亚分会理事会

椅子:菲利普Reichelt AMIIA
副:科琳加勒特

  • 汤姆·贝内特AMIIA
  • 珍娜·伯纳姆AMIIA
  • 尼克Kazimierczak
  • 大卫的爸爸(过去的椅子)
  • 侯赛因Rafeeu
  • 利比Skrpan
  • Laura-Alice Vinicombe

塔斯马尼亚章委员会

椅子:玛丽莲索尔特AMIIA
副主席:

  • 安德鲁·约翰逊AMIIA
  • 艾丽西亚花环AMIIA(过去的椅子)
  • Triona奥尼尔AMIIA
  • 克莱尔·史密斯AMIIA

维多利亚章委员会

椅子:奈杰尔Dalton-Brown AMIIA
副:阿米尔侯赛因PMIIA中情局

  • 安迪Botchwey PMIIA中情局
  • 劳伦·布朗AMIIA
  • 努哥鲁Hadiprodjo
  • 约翰Loielo PMIIA中情局
  • Raghed Madi AMIIA
  • Goran Mitrevski PMIIA中情局CRMA
  • 约书亚O ' brien PMIIA GradCertIA
  • 杰西卡Ottner AMIIA
  • Paulina感知外界
  • 阿黛尔你AMIIA

西澳大利亚州委员会的章

椅子:帕特里克·费舍尔PMIIA
副主席:安德鲁·鲍德温PMIIA中情局

  • 斯图亚特·布莱克莫尔PMIIA中情局QIAL
  • 克劳迪娅吴
  • 安德鲁Hillbeck AMIIA
  • 克里斯汀Karagania AMIIA
  • 克里斯前缘AMIIA
  • 卢瓦Munso AMIIA
  • 布拉德·皮尔斯AMIIA
  • 伊冯小PMIIA
  • 塔里亚Swersky AMIIA
  • 尤金·怀特霍姆PMIIA中情局CCSA CRMA CFSA

内部审计是什么?

“内部审计是一个动态的行业参与帮助组织实现其目标。这是关心评价和改善风险管理的有效性,控制和治理过程的组织。”

内部审计评估的程序和政策的过程在一个组织来识别潜在风险,提高良好的治理。

保持独立的管理,内部审计提供了客观的、公正的,以证据为基础的建议,管理层和董事会,促进全面的决策。

内部审计是一个全球认可的职业支持的专业标准和行为准则。认证是通过完成内部审计课程的研究生证书或注册内部审计师(CIA)计划。